职位描述
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任职要求:
1、全日制本科或以上学历;
2、熟悉国家相关的审计法律法规,有扎实的审计和财务专业知识;
3、具备中级会计师或审计师职称,有上市公司工作经验者优先;
4、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;
5、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力;
6、具备沟通协调能力,积极与公司内部和外部的人员进行沟通协调,确保各项审计工作能落地执行;
7、工作踏实稳定,原则性强,具备较强的学习和自我完善能力以及良好的团队合作能力。
岗位职责:
1、根据公司年度审计计划,对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;
2、及时向部门负责人通报审计中发现的问题,同步制定后续的审计整改措施;
3、定期检查监督公司的资产管理、财务制度的执行情况;
4、根据国家有关制度和公司相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;
5、负责审计资料整理汇总、审计(调研)报告撰写以及审计底稿资料归档工作;
6、跟踪落实审计项目中发现的问题及审计建议的整改情况。