职位描述
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岗位职责:
1.负责对企业各类经济活动、风险管理情况开展各类专项审计、管理审计和审计调查(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计);
2.建立并完善公司内部审计体系,编制年度内审工作计划,制定内审方案,报董事会批准后开展内部审计工作;
3.完善公司内部控制体系,督导各分子公司执行内部控制体系制度,并负责监督、检查公司、子公司内部控制体系执行情况;
4.组织并实施工程项目过程审计、结算审计、专项审计等工作,保证审计工作的进度和质量,并对审计过程中发现的问题提出解决方案;
5.独立编制审计工作底稿及审计工作报告,对审计发现重大管理问题定期向管理层汇报;
6.协助完成其它专项审计及领导交办工作。
任职资格:
1.全日制本科及以上学历,审计、财务类专业背景;
2.三年以上大型企业/集团企业风控、内控、审计经验,有组织跨职能及跨企业层级联合实施风控项目的经验,有知名审计律所经历优先;
3.有独立编写业务管理制度及审计报告的经验;
4.熟练使用办公软件,熟悉大数据分析或精通PowerPoint者优先;
5.有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)者优先;
6.良好的沟通协调能力、分析判断能力;学习能力强,严谨细致。